10X TAX & STRUCTURE OPTIMIZATION

Mehr vom erwirtschafteten Gewinn behalten.

Steuerliche, strukturelle und finanzielle Gestaltungsspielräume legal, systematisch und wirtschaftlich sinnvoll nutzen.

Wir verknüpfen isolierte steuerliche und gesellschaftsrechtliche Einzelbereiche zu einem wirtschaftlichen Gesamtbild. So hebeln Sie Ihre Liquidität, reduzieren Haftungsrisiken und legen das Fundament für planbaren, geschützten Vermögensaufbau.

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IHR STRUKTUR-BENCHMARK

95 %

Bestimmte Veräußerungsgewinne auf Ebene einer Kapitalgesellschaft können unter gesetzlichen Voraussetzungen weitgehend steuerlich außer Ansatz bleiben. Typischerweise gelten 5 % als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben.


AB 10 %

Für bestimmte Bezüge kann die Beteiligungshöhe zu Beginn des Kalenderjahres für die steuerliche Behandlung relevant sein.

Die konkrete steuerliche Behandlung hängt vom Einzelfall, der Struktur, der Ertragsart und den gesetzlichen Voraussetzungen ab. Konkrete steuerliche oder rechtliche Maßnahmen werden – soweit erforderlich – durch entsprechend qualifizierte Steuerberater, Rechtsanwälte oder andere Berufsträger geprüft und umgesetzt.

UNGENUTZTES POTENZIAL

Steueroptimierung beginnt nicht beim Steuersatz.


10X betrachtet diese Hebel als ein zusammenhängendes Cash-Retention-System.

Verborgene Hebel aktivieren

Potenzial-Analyse starten

DIE POTENZIALFELDER

Wo kann wirtschaftliches Potenzial verborgen sein?

Unsere 10X Tax & Structure Map analysiert systematisch alle strategischen Hebel zur Steueroptimierung und zum nachhaltigen Vermögensaufbau. Entdecken Sie die 12 Kernbereiche Ihres Unternehmens.

Betriebsausgaben

Vollständige Erfassung und innovative Pauschalen zur direkten und konsequenten Senkung Ihrer laufenden Steuerlast.

Abschreibungen

Optimierte AfA-Sätze, Sonderabschreibungen und degressive Verfahren gewinnbringend für das Firmenvermögen einsetzen.

Investitionen

Nutzung von Investitionsabzugsbeträgen (IAB) zur vorausschauenden und hochgradig flexiblen Steuergestaltung.

Holding-Strukturen

Steuerbegünstigte Gewinn-Reinvestitionen (1,5% Steuersatz) und maximaler, rechtssicherer Haftungsschutz.

Immobilien

Nutzung von vermögensverwaltenden GmbHs (vvGmbH) für minimale Steuersätze auf Ihre laufenden Mieterträge.

Mitarbeiter

Kreative Nettolohnoptimierung und steuerfreie Sachbezüge zur Steigerung der echten Mitarbeiterzufriedenheit.

Lizenzboxen & IP

Sicherung von geistigem Eigentum und Nutzung hochgradig steueroptimierter Lizenzierungsmodelle im In- und Ausland.

Familienstiftungen

Nachhaltiger Schutz des aufgebauten Vermögens vor Dritten und massive Reduktion der anfallenden Erbschaftsteuer.

Finanzierung & Zinsen

Strukturierung von Gesellschafterdarlehen und Umgehung einschränkender Zinsschranken zur Ertragssicherung.

Unternehmensverkauf

Frühzeitige, strategische Ausrichtung für einen nahezu steuerfreien Exit mittels Share Deal Optimierungen.

Auslandsbezug

Rechtssichere internationale Steuerplanung und optimale Ausnutzung globaler Doppelbesteuerungsabkommen.

Vorsorgesysteme

Steuerlich geförderte betriebliche Altersvorsorge sowie clevere private Vermögensaufbaustrategien kombiniert.

ABSCHREIBUNG · INVESTITION · CASHFLOW

Eine Investition ist mehr als ein Kaufpreis.


Jede unternehmerische Anschaffung zieht einen Rattenschwanz an steuerlichen und finanziellen Konsequenzen nach sich. Neben den reinen Anschaffungskosten spielen Abschreibungszeiträume (AfA), Liquiditätsbelastungen und die tatsächliche Cashflow-Wirkung eine entscheidende Rolle für Ihren langfristigen Erfolg.

Nur die intelligente Kombination aus steuerlicher Wirkung und vorausschauender Liquiditätsplanung sichert Ihren nachhaltigen wirtschaftlichen Vorsprung. Betrachten Sie Investitionen daher niemals isoliert, sondern immer als strategisches Instrument Ihres Unternehmenserfolgs.

„Die steuerlich günstigste Entscheidung ist nicht automatisch die wirtschaftlich beste Entscheidung.“

Viele Unternehmer fokussieren sich primär auf die Steuerersparnis und gefährden dadurch die notwendige operative Liquidität. Wir schaffen Klarheit für fundierte Entscheidungen.

Szenario berechnen

FÖRDERMITTEL & FINANZIERUNG

Kapital nutzen, das Unternehmen häufig übersehen.

Über 80% des deutschen Mittelstands verschenken wertvolle Liquidität durch ungenutzte Zuschüsse. Wir strukturieren Ihre Transformationsprojekte so, dass Sie von maximalen staatlichen Förderungen profitieren – absolut rechtssicher und erfolgsorientiert.

Digitalisierung

Zuschüsse für neue IT-Systeme, Cloud-Migration, digitale Geschäftsmodelle und anspruchsvolle IT-Sicherheitsstandards.

Automatisierung

Nicht-rückzahlbare Fördermittel für Prozessoptimierung, Robotertechnik, KI-Integrationen und smarte Intralogistik-Systeme.

Infrastruktur & F&E

Nutzung der Forschungszulage sowie von Programmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Dekarbonisierung.

EIGNUNG & MAXIMALER ZUSCHUSS

Sichern Sie sich die optimale Strukturierung für Ihre Vorhaben. Prüfen Sie innerhalb weniger Minuten kostenfrei Ihre Förderfähigkeit.

UNTERNEHMENSSTRUKTUR

Die richtige Struktur kann über Jahre wirtschaftliche Auswirkungen haben.

Viele Unternehmensstrukturen sind historisch gewachsen. Was in der Gründungsphase pragmatisch und ausreichend war, erweist sich im Zuge von Wachstum, Internationalisierung oder Nachfolgeplanung oft als bremsendes Hindernis. Starre Konstrukte führen zu unnötigen steuerlichen Belastungen und blockieren die Reinvestition von Gewinnen.

Ein strategischer Struktur-Check analysiert kritische Handlungsfelder, um verdeckte Risiken aufzudecken und erhebliche wirtschaftliche Vorteile freizusetzen:

Wirtschaftliche Vernunft & Rechtliche Resilienz

Eine intelligente Holding- und Unternehmensstruktur ist weit mehr als ein kurzfristiges Steuersparmodell. Sie schützt das Lebenswerk Ihres Unternehmens nachhaltig vor unvorhergesehenen Haftungsfällen und sichert essentielle Liquidität für kommende Generationen und Reinvestitionen.

Struktur-Analyse anfordern

10X CASH RETENTION

Entscheidend ist nicht nur, was Ihr Unternehmen verdient.

Entscheidend ist, wie viel davon im Unternehmen verbleibt...

01

Gewinn erwirtschaften

02

Steuer & Struktur optimieren

03

Cash im Unternehmen halten

04

Kapital intelligent reinvestieren

05

Wachstum finanzieren

WIRTSCHAFTLICHE GESAMTWIRKUNG

Eine steuerlich gute Entscheidung ist nicht automatisch eine gute Unternehmensentscheidung.

Um nachhaltigen Erfolg und echte Wertschöpfung zu sichern, betrachten wir steuerliche Gestaltung niemals isoliert. Erst das präzise Zusammenspiel aus Abgabenoptimierung, Cashflow-Sicherung und liquider Stärke schafft die Basis für kluge Entscheidungen.

Steuerwirkung

Nicht jede theoretische Steuerersparnis ist operativ sinnvoll. Wir optimieren Ihre Abgabenquote so, dass Ihre unternehmerische Freiheit gewahrt bleibt.

Cashflow-Maximierung

Wir richten Ihre steuerlichen Strukturen darauf aus, den freien Cashflow für Reinvestitionen, Schuldentilgungen und Wachstum aktiv zu maximieren.

Starke Liquidität

Jederzeitige Handlungsfähigkeit ist die wichtigste Währung. Wir sichern Ihre Liquidität durch vorausschauende Belastungsanalysen ab.


Das Ziel: Die wirtschaftliche Gesamtwirkung optimieren

Eine intelligente steuerliche Struktur greift nahtlos in Ihre operativen Prozesse ein, ohne diese zu behindern. Wir analysieren Ihre Gesamtsituation, um die perfekte Balance aus Steuereffizienz, starker Liquidität und maximalem Handlungsspielraum zu realisieren.

Gesamtwirkung analysieren

10X 30 · 60 · 90

Von möglichem Potenzial zu messbarer Wirkung.

Unser erprobtes Onboarding-Framework sichert Ihren Projekterfolg. In drei klaren, ergebnisorientierten Phasen transformieren wir ungenutzte Hebel in echten Cashflow.

TAG 1 - 30

Find the Money

Tiefgehende Analyse Ihrer Prozesse und Daten zur sofortigen Aufdeckung versteckter Ineffizienzen und ungenutzter Umsatzpotenziale.


TAG 31 - 60

Validate & Implement

Schnelle Umsetzung der priorisierten Wachstumshebel. Wir optimieren kritische Workflows und integrieren automatisierte Lösungen direkt in Ihr System.


TAG 61 - 90

Measure the Value

Etablierung kontinuierlicher KPI-Messungen und Dashboards. Wir übergeben ein voll funktionsfähiges, skaliertes System für langfristige Profitabilität.


KEIN ERSATZ. EINE ERGÄNZUNG.

Warum nicht einfach den Steuerberater fragen?

Ihr Steuerberater leistet hervorragende Arbeit in der laufenden Steuerdeklaration. Das deutsche Steuerrecht bietet jedoch weitreichende gestalterische Spielräume, die im operativen Tagesgeschäft oft unberücksichtigt bleiben. 10X versteht sich als spezialisierter Partner: Wir ersetzen Ihren Steuerberater nicht, sondern erweitern seinen Handlungsspielraum um strategische High-End-Strukturierungen.


Kooperations-Modell ansehen

Die Aufgabenteilung

PHASE 1: IDENTIFIKATION (10X)

Potenziale & Strategie

Wir analysieren Ihre Vermögenswerte und optimieren Holdings, Stiftungen oder Lizenzgesellschaften. Wir finden den Hebel zur massiven Steuerreduktion.

PHASE 2: RECHTLICHE UMSETZUNG

Rechtssichere Etablierung

Die Umsetzung erfolgt geräuschlos und rechtssicher durch spezialisierte Steuerrechtskanzleien in unserem Netzwerk oder in direkter Abstimmung mit Ihrem Haus-Steuerberater.

10X CLIENT VALUE

Wirtschaftlicher Wert vor Beratungsumfang.

Wir verkaufen keine Stunden, sondern messbare Hebelwirkung. Unser Ansatz basiert auf einer kompromisslosen Ausrichtung an Ihrem Return on Investment. Jede strategische Maßnahme wird vorab auf ihr Wertpotenzial analysiert, um sicherzustellen, dass Ihr Kapital maximale Erträge generiert.

CLIENT VALUE STANDARD
1 x

Unser interner Qualitätsanspruch verlangt, dass der realisierte wirtschaftliche Nutzen das Beratungshonorar um mindestens das Zehnfache übersteigt. Erst wenn diese Hebelwirkung valide nachweisbar ist, starten wir ein gemeinsames Projekt.

Wert-Analyse anfordern *Hinweis: Die Performance-Metrik '≥10x Client Value' beschreibt einen internen, strategischen Anspruch zur Projektauswahl und stellt keine vertragliche oder pauschale Erfolgsgarantie dar. Die individuellen Resultate hängen von den spezifischen Marktbedingungen und der operativen Umsetzung ab.
10X OPPORTUNITY SIGNALS

Wann sollten Sie Ihre Struktur neu prüfen?

Veränderungen im Unternehmen erfordern eine vorausschauende Anpassung. Wenn eines oder mehrere dieser Signale auf Sie zutreffen, ist es Zeit für ein strukturelles Audit.

Gewinn gestiegen

Sichern Sie steigende Erträge steueroptimiert durch intelligente Reinvestitions-Modelle ab.

Starkes Wachstum

Skalierung benötigt ein haftungssicheres Fundament, um operatives Risiko strikt abzugrenzen.

Geplante Investitionen

Nutzen Sie steuerfreie Gewinne aus Holding-Strukturen für maximale Hebelwirkung.

Neue Märkte

Die Internationalisierung erfordert steuerrechtlich und strukturell abgesicherte Zweigstellen.

Nachfolgeplanung

Sichern Sie den Generationenübergang frühzeitig, um Erbschaftssteuern zu minimieren.

Steuerlast minimieren

Vermeiden Sie die private Versteuerung durch effiziente Unternehmensformen.

Asset Protection

Trennen Sie erarbeitetes Vermögen klar und unwiderruflich vom operativen Haftungsrisiko.

Mitarbeiterbeteiligung

Binden Sie Ihre Schlüsselkräfte über steuerfreie, virtuelle oder reale Anteilsoptionen.

Geplanter Exit

Strukturieren Sie Ihr Unternehmen so vor, dass der Verkaufsgewinn nahezu steuerfrei bleibt.

Neue Gesellschafter

Regeln Sie neue Beteiligungen über ein klares Holding-Konstrukt für reibungslose Abläufe.

Finanzierungsrunden

Bereiten Sie Ihr Setup optimal vor, um für externe VC- oder Business-Angel-Investoren attraktiv zu sein.

Risikostreuung

Verteilen Sie operative Risiken geschickt auf getrennte Tochtergesellschaften.

Überlassen Sie Ihren finanziellen Erfolg nicht dem Zufall. Ein strukturierter Check verschafft Ihnen absolute Klarheit über ungenutzte Hebel und schützt Ihr hart erarbeitetes Vermögen.

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FÜR ETABLIERTE UNTERNEHMEN

Besonders relevant, wenn bereits etwas zu optimieren da ist.

Sie haben die riskante Gründungsphase längst hinter sich gelassen. Jetzt stehen Sie vor einer neuen Herausforderung: Gewachsene Strukturen bremsen das Wachstum, Prozesse laufen ineffizient und wertvolle Potenziale bleiben ungenutzt. Wir helfen Ihnen, bestehende Systeme radikal zu professionalisieren.

Effizienz-Analyse anfordern

Inhabergeführt

Kurze Entscheidungswege, die es erlauben, bewährte Systeme ohne bürokratische Hürden direkt zu etablieren.

GmbHs & KGs

Ausgezeichnet geeignet für Gesellschaften, die Skalierungseffekte nutzen und ihre Haftungsrisiken minimieren wollen.

10 - 250 Mitarbeiter

Die kritische Größe, bei der Reibung im Team am meisten Geld kostet. Wir schaffen nahtlose Schnittstellen.

B2B & Industrie

Dienstleister und Hersteller, deren erklärungsbedürftige Services einen hocheffizienten Systemvertrieb verlangen.

HÄUFIGE FRAGEN

Steueroptimierung für Unternehmen – FAQ

Erhalten Sie präzise Antworten auf die wichtigsten strategischen Steuergestaltungen, vorteilhafte Holding-Strukturen und rechtssichere Optimierungsansätze für Ihren Betrieb.

Erstgespräch vereinbaren

Welche Rechtsform eignet sich am besten zur Steueroptimierung?

Es gibt keine pauschale Antwort, jedoch bietet eine Kapitalgesellschaft (wie die GmbH) im Vergleich zu Personengesellschaften oft exzellente Thesaurierungsbegünstigungen. Gewinne, die im Unternehmen verbleiben, werden signifikant niedriger besteuert (ca. 30 % statt bis zu 42 % zzgl. Soli beim Spitzensteuersatz).

Der größte Hebel liegt im sogenannten Schachtelprivileg (§ 8b KStG). Wenn eine Tochtergesellschaft Gewinne an die Mutter-Holding ausschüttet, sind diese zu 95 % steuerfrei. Die effektive Steuerbelastung auf Holdingebene sinkt dadurch auf ca. 1,5 %, wodurch massives Reinvestitionskapital im Konzern gesichert wird.

Durch die strikte betriebliche Veranlassung. Gängige Instrumente sind das Firmenwagenleasing (1-%-Regel vs. Fahrtenbuch), steuerfreie Sachbezüge (z. B. 50-Euro-Sachbezugskarte), Übernahme von Fortbildungskosten oder eine optimierte steuerfreie Erstattung von Verpflegungsmehraufwänden.

Der Wendepunkt (Break-even-Point) liegt meist ab einem jährlichen Gewinn von etwa 60.000 bis 80.000 Euro. Da die Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer zusammen flach mit ca. 30 % besteuert werden, schlägt dies den progressiven Einkommensteuersatz von Einzelunternehmern spürbar.

Eine vermögensverwaltende GmbH investiert und hält Vermögenswerte wie Immobilien oder Wertpapiere. Bei reiner Verwaltung von Immobilienbesitz greift die erweiterte Kürzung der Gewerbesteuer. Dadurch reduziert sich die Steuerlast der Mieteinnahmen auf effektiv nur ca. 15 % Körperschaftsteuer.

Immaterialgüterrechte wie Marken und Patente können in gesonderte Lizenzgesellschaften ausgelagert werden. Die operative Gesellschaft zahlt Lizenzgebühren, die dort als Betriebsausgaben den Gewinn mindern. In Niedrigsteuerländern oder IP-Box-Regimes können diese Erträge dann begünstigt versteuert werden.

Dies erfordert eine saubere, fremdüblich dokumentierte Strukturierung (Verrechnungspreise). Durch vertraglich geregelte Funktionsverlagerungen oder weltweite Betriebsstätten lässt sich Wertschöpfung in steuerlich attraktive Regionen verlagern – streng nach OECD-Richtlinien und Außensteuergesetz.

Wir empfehlen ein jährliches strategisches Audit. Gesetzesänderungen (wie das Wachstumschancengesetz), veränderte Unternehmensziele oder steigende Umsätze verlangen stetige Justierung, um keine Steuerspar-Potentiale ungenutzt zu lassen.

Wichtiger Hinweis


Die im Rahmen unserer Dienstleistungen bereitgestellten Analysen, Berichte und strategischen Empfehlungen dienen ausschließlich der allgemeinen Orientierung und Potenzialidentifikation. Wir erbringen ausdrücklich keine steuerliche oder rechtliche Beratung im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG) oder Steuerberatungsgesetzes (StBerG).

TAX · STRUCTURE · CASH RETENTION

Wie viel Kapital könnte Ihr Unternehmen heute besser nutzen?


Finden Sie in weniger als 4 Minuten heraus, welche ungenutzten steuerlichen Potenziale, Cash-Flow-Hebel und strukturellen Optimierungen in Ihrem Unternehmen stecken. Starten Sie jetzt Ihre kostenfreie Kurzanalyse.

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DREI STUFEN FÜR STRUKTUR UND CASH-WIRKUNG

Von der Potenzialanalyse zur belastbaren Struktur

Wir identifizieren wirtschaftliche Struktur-, Förder- und Effizienzpotenziale, priorisieren ihre Cash-Wirkung und koordinieren die Umsetzung mit den jeweils erforderlichen Steuer- und Rechtsexperten.

EINSTIEG

10X Tax & Structure Opportunity Sprint™

4.900 € netto

Einmalig · strukturierte Potenzialanalyse

✓ Struktur-, Förder- und Effizienzscreening ✓ Bewertung von Cash- und Ergebniswirkung ✓ Priorisierte Opportunity Map ✓ Entscheidungsgrundlage für Fachberater und Management

POTENZIALANALYSE STARTEN

EMPFOHLEN · FOUNDING

10X TAX DOWN · CASHFLOW UP™

ab 19.500 € netto

90-Tage-Umsetzung · regulär ca. 29.500 €

✓ Analyse plus priorisierte Umsetzung ✓ Struktur- und Prozessdesign ✓ Koordination mit Steuer- und Rechtsexperten ✓ Cashflow-, KPI- und Maßnahmensteuerung

UMSETZUNG BESPRECHEN

LAUFENDE STEUERUNG

10X Tax & Cash Performance OS™

3.950–4.950 € netto / Monat

Fortlaufende Struktur- und Cash-Steuerung

✓ Regelmäßige Struktur- und Potenzialreviews ✓ Maßnahmen- und Fristensteuerung ✓ Koordination externer Fachberater ✓ KPI-Reporting und kontinuierliche Optimierung

PERFORMANCE OS ANFRAGEN

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich gegebenenfalls anfallender Umsatzsteuer. 10X Management identifiziert und priorisiert wirtschaftliche Struktur-, Förder- und Effizienzpotenziale und begleitet deren Umsetzung. Soweit eine individuelle steuerliche oder rechtliche Prüfung erforderlich ist, werden nach Abstimmung mit dem Kunden qualifizierte Steuerberater oder Rechtsanwälte hinzugezogen; alternativ werden die bereits vom Kunden beauftragten Berater eingebunden. Die verbindliche steuerliche und rechtliche Prüfung sowie Umsetzung erfolgt durch diese Berufsträger. Eine bestimmte Steuerersparnis oder Ergebniswirkung kann nicht garantiert werden.